岗位职责:
1.根据国家有关政策和上市公司的管理规定等法律法规,负责组织制定公司内部审计、内部控制评价等规章制度。
2.负责拟定年度内部审计工作计划,报公司董事会审批后实施。
3.组织实施审计业务日常工作,负责组织实施内部审计工作,包括集团及所属企业的经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,根据公司董事会的授权,负责组织实施公司内部控制自我评价工作,对公司内部控制设计及运行有效性进行评价。选派审计项目负责人开展内部审计工作,审批项目审计计划或实施方案,对审计项目的实施进行总体督导,复核审计报告,审定签发审计报告。负责组织检查公司审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,发挥审计监督作用。
4.负责审计委员会事务沟通、议案草拟和报告等日常工作,向董事会及其审计委员会、公司经营管理层提交相关审计结果报告。
5.负责本部门员工的分工、指导、培训、考核等日常管理事务。
6.完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1.财会、审计、企业管理等相关专业硕士研究生及以上学历,年龄不超过45周岁。
2.具有财务、审计、企业管理等方面的专业知识,有较好的内部审计业务技能、统筹管理能力和组织协调能力,熟练使用办公软件。
3.有5年以上大型国企或上市公司审计部门副总及以上审计管理工作经验,或者会计师事务所项目经理5年以上审计工作经验。具有上市公司及境外公司审计经验尤佳。
4.中级及以上财务或审计相关专业职称,具备国际注册内部审计师、注册会计师者优先。
5.坚持原则,勤勉尽责,有高度的事业心和责任感,遵纪守法,廉洁自律,具有良好的职业道德和敬业精神,身体健康,能适应工作压力。
6.工作地点:海口。